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新闻动态
审计处组织召开资产公司2020年度财务报表审计管理建设交换意见会
2021-04-14 08:52  

2021年3月审计处委托第三方会计师事务所完成了我校资产公司及其全资子公司2020年度财务报表审计。

为促进审计发现问题的整改、促进资产公司加强内部管理和经营目标的实现。4月13日上午,审计处组织召开了学校资产公司及其全资子公司2020年度财务审计管理建议交换意见会。纪委书记张江婴、副校长李坚出席会议,国资处、计财处、资产公司负责人列席会议。

审计处处长秦朝昭同志就资产公司2020年度的财务审计情况做了简要概述。在此基础上,审计单位的项目审计负责人对审计报告及审计意见书做了详细阐述和说明。资产公司在财务管理、会计核算以及内部控制的设计和执行方面均做了大量的工作,内控制度也逐步健全。较好地起到了保护公司资产安全、完整的作用;同时就审计中发现的问题和学校领导、资产公司负责人进行了交流,并提出了建设性的意见和建议。资产公司董事长陈明俊同志作了相应的解答,与会代表也进行了充分的发言。

最后,纪委书记张江婴同志作了总结讲话,首先肯定了此次交换意见会的作用,是学校审计工作的进步,在以后的工作中要继续推进下去。并谈到希望通过审计发现问题、被审计单位要直面问题,分析原因并解决问题。力求从管理理念、内部控制、制度建设等多方面促进审计发现问题的整改落实,进一步助推企业提高发展质量和效益。

撰稿:蔡夏璐            审稿:秦朝昭


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